問題已解決
我們是木材企業(yè),自己開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,今天發(fā)現(xiàn)上月開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率應開免稅,開成了0稅率,已抵扣稅額,這種情況怎么辦?
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速問速答你好,可以的話就作廢來重新開
2020 05/28 15:27
84784995
2020 05/28 15:28
上月開具的,是把他沖紅嗎?我還很疑惑,那沖紅之后,上月已抵扣的稅怎么辦?
樸老師
2020 05/28 15:39
你紅沖了就可以了,這個月再開了用來抵,做進去就行了,一正一負正好沖抵
84784995
2020 05/28 15:40
要是紅沖了,那這樣我上個月就相當于沒有進項票,需不需要進行全額交稅啊
樸老師
2020 05/28 15:49
不用,你這個一正一負正好沖抵了
84784995
2020 05/28 15:54
那老師您的意思我還不是很明白,我這個月把上個月的發(fā)票紅沖了,這個月在開出來,這樣報表不用管嗎?那我上個月的數(shù)據(jù)也不用改嗎?
樸老師
2020 05/28 16:02
嗯,他一正一負不是正好抵消了嗎?你想想是不是
84784995
2020 05/28 16:06
可是我上個月開的進項沖紅了,那我上個月不就沒有進項了,老師還是您的意思是這個月沖紅在開出來就相當于沒有開發(fā)票啊
樸老師
2020 05/28 16:14
對的,就是這個意思的哦
84784995
2020 05/28 16:17
老師,我說的是進項不是銷項,我可能進入死胡同了,我再想想吧,老師,謝謝
樸老師
2020 05/28 16:25
這個就是正好一正一負,進項也是一正一負沖抵了,你想想是不是,不理解再來問我
84784995
2020 05/28 16:41
好的,我想想,謝謝老師
樸老師
2020 05/28 16:46
不用客氣哦,不明白你再來問我
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