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填寫記賬憑證時,什么情況下需要價稅分離,什么情況下不需要?
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速問速答你好,如果是一般納稅人購進,取得了專用發(fā)票可以抵扣,就需要價稅分離
如果是一般納稅人購進取得普通發(fā)票或者小規(guī)模納稅人購進,就不需要價稅分離了
2020 05/29 09:08
鄒老師
2020 05/29 09:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
鄒老師
2020 05/29 09:36
你好,是的,是這樣的
鄒老師
2020 05/29 09:53
你好,是的,招待費是通過管理費用核算的
鄒老師
2020 05/29 10:10
你好
借;稅金及附加
貸;應交稅費——城建稅,教育費附加,地方教育費附加
鄒老師
2020 05/29 10:32
你好,借;本年利潤,貸;稅金及附加
鄒老師
2020 05/29 11:34
你好,是的,是這樣的
收入發(fā)生的時候,借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借;主營業(yè)務收入,貸;本年利潤
鄒老師
2020 05/29 11:40
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785020
2020 05/29 09:10
好的謝謝老師
84785020
2020 05/29 09:24
支付水電費得時候有兩張發(fā)票,那填寫記賬憑證的時候兩張發(fā)票的增值稅都合在一起寫嗎
84785020
2020 05/29 09:37
支付招待費記到管理費用嗎
84785020
2020 05/29 10:02
計提稅金及附加
84785020
2020 05/29 10:03
記賬憑證怎么寫
84785020
2020 05/29 10:23
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
84785020
2020 05/29 11:25
如果原來主營業(yè)務收入在貸方的話,結(jié)轉(zhuǎn)損益時是不是應該記到借方?
84785020
2020 05/29 11:34
好的謝謝老師
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