問題已解決

18年的進項稅額轉(zhuǎn)出如何沖平?如何做分錄?是福利費的

84784981| 提問時間:2020 05/29 10:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅轉(zhuǎn)出 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/29 10:47
84784981
2020 05/29 10:48
沒有以前年度科目,怎么調(diào)整呢?
meizi老師
2020 05/29 10:52
你好 你們是小企業(yè)會計準則嗎
84784981
2020 05/29 11:15
是的,這樣的如何調(diào)整
meizi老師
2020 05/29 11:19
你好 借未分配利潤 貸進項稅轉(zhuǎn)出 處理就行了
84784981
2020 05/29 11:22
進項稅轉(zhuǎn)出就是在貸方呢
84784981
2020 05/29 11:24
之前這么做的:借:管理費用--福利費 貸:應交稅金
meizi老師
2020 05/29 11:30
你好嗯是的 你轉(zhuǎn)出是貸方的 ; 嗯是的 不應該你這樣做的。 你不是跨年了嗎
84784981
2020 05/29 11:42
我的意思是,現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出是貸方方向了,這樣我如何沖呢?
meizi老師
2020 05/29 11:46
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 在繳納 : 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~