問題已解決

老師,剛接手一個公司,這個進項待抵扣如何處理,我不會,只會后面的處理方法

84785025| 提問時間:2020 06/01 09:45
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,等以后抵扣時 借,應交稅費——應增進 貸,應交稅費———待抵扣進項稅 就可以的
2020 06/01 09:46
84785025
2020 06/01 09:53
借:應交稅費一應交增值稅一進項稅 貸:應交稅費一待抵扣進項稅?這樣嗎
立紅老師
2020 06/01 09:56
你好,是的,是這樣 的。
84785025
2020 06/01 10:09
為什么不直接做進項稅額呢,做個待抵扣進項稅有什么好處?
立紅老師
2020 06/01 10:16
你好,如果本期進項較多,可以在本期不抵扣,在下期抵扣,這時先計入待抵扣進項中
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