問題已解決

你好老師,出口開發(fā)票0稅率的發(fā)票開成13的了,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,麻煩問一下怎么處理,還有繳稅的問題,謝謝

84784988| 提問時(shí)間:2020 06/01 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要申請(qǐng)紅沖,然后按正確的稅率 開具發(fā)票 之前繳納的稅款,在之后月份紅沖抵扣應(yīng)交稅款
2020 06/01 11:47
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