問(wèn)題已解決

公司之前沒(méi)有建賬,5月份開始建賬,只有現(xiàn)金和銀行有期初數(shù)據(jù),沒(méi)有其他任何科目的數(shù)據(jù),這樣期初試算不平衡,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/01 23:33
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這些錢是怎么開的?可以計(jì)入實(shí)收資本或其他應(yīng)付款
2020 06/01 23:42
84784997
2020 06/01 23:54
都是前期企業(yè)的運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金,只是公司沒(méi)有記賬,所以不知道具體對(duì)應(yīng)的科目,我記到應(yīng)付職工薪酬,后期發(fā)工資就不計(jì)提了,先把這個(gè)科目平了再正常計(jì)提,可以嗎
耿老師
2020 06/01 23:59
你好!是可以這樣處理的,不過(guò)一般是計(jì)入其他應(yīng)付款老板名下或?qū)嵤召Y本比較合理
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