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老師知道銷項價稅合計數(shù),稅負1.5,不知道進項稅額的情況下,怎么算出應(yīng)交稅增值稅

84785017| 提問時間:2020 06/02 12:48
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
實際交增值稅=稅負*不含稅銷售額
2020 06/02 12:50
84785017
2020 06/02 13:17
例:銷售價稅合計10萬,不含稅收入88495,實際交的增值稅1.5×88495=132742.5
maize老師
2020 06/02 13:20
是的,是的,是的,是的,
84785017
2020 06/02 13:27
汪老師不對,銷售都只有10萬,交增值稅13.2萬
maize老師
2020 06/02 13:36
你給稅負有問題,一般是1.5% ,1.5 你實際交增值稅就要求大于不含稅銷售額,稅負=實際交增值稅/不含稅銷售額
maize老師
2020 06/02 13:36
實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率
84785017
2020 06/02 13:39
哦,一般說說稅負要加%號是嗎
maize老師
2020 06/02 13:49
是的,稅負一般是加%
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