问题已解决
某建筑安裝公司為增值稅一般納稅人,2019年7月承包本市的一項(xiàng)建筑服務(wù),該建筑安裝公司收取不含稅工程款6400萬。另外,該建筑安裝公司購入建筑勞務(wù)所需的材料、設(shè)備支付不含稅價(jià)1500萬,取得對方開具的增值專票。已知建筑服務(wù)適用的增值稅率9%,購買材料、設(shè)備適用的增值稅率13%,則該建筑安裝公司應(yīng)納多少萬元增值稅萬?問公式怎么樣的?書本哪節(jié)講這個(gè)建筑安裝服務(wù)的知識點(diǎn)?
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建筑安裝公司應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=6400*9%-1500*13%=381
2020 06/02 15:20
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2020 06/02 15:38
建筑安裝適用簡易計(jì)稅方法的,以取得全部價(jià)款費(fèi)用扣除支付的分包后的余額為銷售額?所以這題才要減去材料設(shè)備款?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/02 15:39
你這個(gè)不是簡易征收,是你的銷項(xiàng)稅,可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
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2020 06/02 16:14
那建筑安裝的簡易計(jì)征方法怎么樣呢?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/02 17:07
簡易征收,就是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,
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