問(wèn)題已解決

33. 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( )元。這道題1280是不能抵扣的,要轉(zhuǎn)出的,計(jì)入成本。但是也是增值稅啊,為什么不算進(jìn)去當(dāng)月的應(yīng)交增值稅呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/03 21:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,因?yàn)轭}目給出的是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額是無(wú)法抵扣的 所以計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候,1280是不需要參與計(jì)算的
2020 06/03 21:21
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~