問題已解決
我想問一下,我勞務(wù)公司給別人開票,做賬本來是借應(yīng)收賬款,但是對方直接把款支付到我們工人卡上了,要怎么做分錄
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速問速答計提工資,然后應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬對沖。
2020 06/05 10:16
84785003
2020 06/05 10:28
需要什么什么資料做附件嗎
軼塵老師
2020 06/05 10:33
甲方支付工程款的回單
84785003
2020 06/05 10:35
是甲方工資專戶支付到每個工人的,另我們申報個稅是他們申報還是我們申報呢
軼塵老師
2020 06/05 10:38
工人簽收的收據(jù)也可以作為憑證
應(yīng)該是你們申報個稅 你們和工人發(fā)生的勞動關(guān)系
84785003
2020 06/05 10:42
還需要工資表嗎?
軼塵老師
2020 06/05 10:44
是的 需要工資表計提工資啊
84785003
2020 06/05 10:50
好的,謝謝老師 再問下如果我本月計提了工資,次月未發(fā)放,申報個稅是實際發(fā)放日還是次月呢?
軼塵老師
2020 06/05 10:50
申報個稅是實際發(fā)放日
84785003
2020 06/05 11:03
那要是當(dāng)月發(fā)放以前好幾個月的工資,當(dāng)月基數(shù)高,交的個稅也很高了,因為工程不是每月都有錢到賬發(fā)工資的,一般工資都是好幾個月一起發(fā),這種申報個稅怎樣避免呢
軼塵老師
2020 06/05 11:06
現(xiàn)在個稅的計稅都是累計扣繳制了 所以不存在多申報
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