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老師,你好! 建筑勞務(wù)公司,確定收入和成本時的賬務(wù)處理怎么做?

84785014| 提問時間:2020 06/05 16:31
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借主營業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營業(yè)務(wù)收入
2020 06/05 16:33
84785014
2020 06/05 16:35
根據(jù)開票給甲方怎么做會計分錄
莊老師
2020 06/05 16:36
你好,借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
84785014
2020 06/05 16:36
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本會計科目怎么做
莊老師
2020 06/05 16:37
借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工--合同成本,
84785014
2020 06/05 16:40
建筑勞務(wù)公司收入也是通過工程結(jié)算科目確認(rèn)收入嗎?
莊老師
2020 06/05 16:41
你好,是的,可以這樣處理,
84785014
2020 06/05 16:51
老師,下面的賬務(wù)處理分錄怎么做
莊老師
2020 06/05 16:57
你好,工資表計入,借工程施工--合同成本,貸應(yīng)付職工薪酬--工資
84785014
2020 06/05 17:18
老師,整套賬務(wù)處理是這樣嗎?
莊老師
2020 06/05 17:26
你好,差不多是這樣的,參考一下, 1、收到甲方預(yù)付的款項: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2、計提工人工資 借:工程施工-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 3、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 4、辦理結(jié)算需要開票時: 借:預(yù)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 5、收到甲方撥付的結(jié)算款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 6、確認(rèn)收入成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 最后,借工程結(jié)算,貸工程施工--合同成本,合同毛利,
84785014
2020 06/05 17:30
這樣做完后就是月末結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
莊老師
2020 06/05 17:36
你好,直到工程完工結(jié)轉(zhuǎn),最后,借工程結(jié)算,貸工程施工--合同成本,合同毛利
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