問題已解決

老師,2019年入固定資產(chǎn),已經(jīng)累計(jì)折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記固定資產(chǎn)錯(cuò)了,沖銷固定資產(chǎn),怎么做分錄

84785046| 提問時(shí)間:2020 06/06 18:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 19年匯算清繳怎么做的,
2020 06/06 18:52
84785046
2020 06/06 18:59
正常做的,計(jì)提累計(jì)折舊走的費(fèi)用
郭老師
2020 06/06 19:16
借管理費(fèi)用貸固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785046
2020 06/06 19:29
老師,固定資產(chǎn)沖掉的分錄是 借管理費(fèi)用貸固定資產(chǎn) 是嗎?
郭老師
2020 06/06 19:32
你好是的 你可以借應(yīng)付帳款貸固定資產(chǎn) 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
84785046
2020 06/06 19:34
用寫以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2020 06/06 19:35
不寫 你已經(jīng)匯算清繳了 明年的你的固定資產(chǎn)需要調(diào)增
84785046
2020 06/06 19:41
老師那我的固定資產(chǎn)是寫剛買時(shí)的價(jià)錢1萬,計(jì)提了980,沖時(shí)固定資產(chǎn)寫多少錢
郭老師
2020 06/06 19:43
你好 固定資產(chǎn)沖一萬的,
84785046
2020 06/06 20:02
明白了,謝謝老師 老師沖去年的和匯算清繳有什么關(guān)系呢,什么時(shí)候用以前年度損益
郭老師
2020 06/06 20:07
如果在匯算清繳之前的 發(fā)現(xiàn)了問題 用以前年度損益調(diào)整 之后的做到當(dāng)年的損益里面
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