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公司內(nèi)賬 老板分紅 會計分錄怎么做

84784949| 提問時間:2020 06/09 14:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借:利潤分配 貸:應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行存款
2020 06/09 14:51
84784949
2020 06/09 15:00
應(yīng)付利潤是負(fù)債里面的應(yīng)付利潤還是權(quán)益里面利潤分配里面 這個利潤分配有二級科目 是利潤分配 未分配利潤嗎
樸老師
2020 06/09 15:09
是的,就是利潤分配-未分配利潤
84784949
2020 06/09 15:29
應(yīng)付利潤呢
樸老師
2020 06/09 15:37
權(quán)益里面利潤分配里面
84784949
2020 06/09 16:49
我按那個科目錄了 然后資產(chǎn)表這個怎么是負(fù)數(shù)
樸老師
2020 06/09 16:55
你按照那個錄的呢
84784949
2020 06/09 16:58
你好,借:利潤分配 貸:應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行存款 這個啊 不過我這個是才建賬 有收入 老板就分紅了 所以未分配里面沒金額
樸老師
2020 06/09 17:04
你的未分配利潤沒有金額不能分紅的
樸老師
2020 06/09 17:04
因為他沒有金額但是你做了,所以是負(fù)數(shù)
84784949
2020 06/09 17:08
那老板把錢都拿走了 我怎么做分錄
樸老師
2020 06/09 17:10
可以先掛往來,沒有未分配利潤不能分紅
84784949
2020 06/09 17:30
那掛往來款 等有未分配利潤 沖銷嗎?還是 對了 這個為分配利潤數(shù)是怎么來的
樸老師
2020 06/09 17:33
有未分配利潤的時候做利潤分配然后沖銷。   企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)平各損益類科目。結(jié)轉(zhuǎn)后,“本年利潤”的貸方余額為當(dāng)期實現(xiàn)的凈利潤,借方余額為當(dāng)期發(fā)生的凈虧損。年度終了,應(yīng)將本年收入和支出相抵后結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤或凈虧損,轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤
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