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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司賬面庫存商品數(shù)量和實(shí)際庫存商品數(shù)量差距很大(賬面大于實(shí)際),差距原因是不按實(shí)際內(nèi)容開票,比如公司簽了一個(gè)項(xiàng)目200萬,做這個(gè)項(xiàng)目會(huì)用到一下庫存商品,但是200萬開票內(nèi)容是服務(wù)費(fèi)和維護(hù)費(fèi),所以賬上的數(shù)和庫存的數(shù)不一致,久而久之差距越來越大了,請(qǐng)問老師有什么好的方法可以調(diào)呢?
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速問速答你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是怎么做的?
2020 06/11 10:03
84785010
2020 06/11 10:22
我們是簽完合同了,我們會(huì)找第三方去幫我們做安裝服務(wù)或者維護(hù),第三方會(huì)開發(fā)票過來給我們我們就根據(jù)發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款
郭老師
2020 06/11 10:23
你發(fā)票開錯(cuò)了,你們少交了稅。
郭老師
2020 06/11 10:23
如果是工程的,你可以直接按9%來開。
郭老師
2020 06/11 10:23
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,你的庫存商品也屬于成本。
84785010
2020 06/11 10:25
我們不是工程的
84785010
2020 06/11 10:30
合同簽的是技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目啊,所以我們開票內(nèi)容就是服務(wù)費(fèi),但是完成這項(xiàng)技術(shù)服務(wù),需要用到一些庫存商品,所以庫存的商品就減少了,
郭老師
2020 06/11 10:31
那你們技術(shù)服務(wù)中用到的商品嗎
郭老師
2020 06/11 10:31
安專服務(wù)屬于建筑工程
84785010
2020 06/11 10:33
不需要安裝的
84785010
2020 06/11 10:34
但是會(huì)用到商品
郭老師
2020 06/11 10:35
Na ni的貨物和服務(wù)應(yīng)該分開的吧,你們合同里面有提到產(chǎn)品嗎?
84785010
2020 06/11 10:38
合同里沒有提到,但是完成這個(gè)項(xiàng)目我們會(huì)自己去外購一些商品輔助完成這個(gè)項(xiàng)目
84785010
2020 06/11 10:39
所以商品只有購進(jìn)沒有銷售出去,導(dǎo)致賬面還有大量的商品在
郭老師
2020 06/11 10:40
你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,應(yīng)該一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010
2020 06/11 10:46
合同上沒有提到商品,我們是按合同簽的開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有開銷售貨物的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?沒有依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅局查到挨罰款的吧?
郭老師
2020 06/11 10:48
那你以后開發(fā)票就應(yīng)該按實(shí)際來,開合同的時(shí)候修改一下。
之前開錯(cuò)的可以重新開
84785010
2020 06/11 10:55
那之前積累下來的賬面庫存數(shù)怎么調(diào)?現(xiàn)在差距很大,合同都已經(jīng)到期了沒有合作了,現(xiàn)在沒有辦法去改合同了,所以老師有沒有什么辦法教我把這些商品數(shù)量慢慢沖減。慢慢調(diào)賬
郭老師
2020 06/11 10:57
以后你開商品的時(shí)候,開把這幾個(gè)已經(jīng)出庫的賬上沒出的開出去
結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785010
2020 06/11 11:20
沒明白你的意思,老師你可以說詳細(xì)的操作步驟嘛?
郭老師
2020 06/11 11:24
比如你發(fā)票應(yīng)該開a
你開abc
結(jié)轉(zhuǎn)成本是abc
84785010
2020 06/11 11:30
這樣開購買方不同意的,人家買的是電腦,我們開電腦、打印機(jī)、顯示器,實(shí)收和發(fā)票不一致,人家不愿意,老師你還有沒有其他辦法。
郭老師
2020 06/11 11:31
不開發(fā)票直接結(jié)轉(zhuǎn)
其他的沒有
郭老師
2020 06/11 11:31
你是不是有無票收入沒有做
84785010
2020 06/11 11:34
沒有對(duì)應(yīng)的收入,怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做?如果轉(zhuǎn)到公司自用,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嘛?
郭老師
2020 06/11 11:37
那之前是不是有無票收入你沒有做。
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