問題已解決

老師 請教下 公司預(yù)付一年的廣告宣傳費(fèi) 5月到明年5月份 支付的時(shí)候發(fā)票未到:借:預(yù)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 發(fā)票到了,要怎么做帳啊,是要攤銷還是不攤銷啊,一年30000元還有增值稅抵扣

84785008| 提問時(shí)間:2016 06/14 12:01
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84785008
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)中級職稱
老師您好!金額是29126.21元 增值稅873.79元 您看下我這樣做的分錄對嗎? 借:預(yù)付賬款-公司 30000元 貸:銀行存款 30000元 發(fā)票到了分?jǐn)偅? 借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 16990.29元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))873.79元 貸:預(yù)付賬款 17864.08元 請指導(dǎo),謝謝!
2016 06/14 13:42
曉海老師
2016 06/14 12:04
你好!5月到12月的檔期入賬,明年1到5月份的在預(yù)付賬款里
曉海老師
2016 06/14 13:57
你好!可以這樣做,稅金應(yīng)該是全額,只是抵扣時(shí)只抵扣當(dāng)期應(yīng)該承擔(dān)的部分
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