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其他應(yīng)付賬款,錯了,怎么調(diào)整,,,運輸人員在商品里拿了貨物,,,開始以進(jìn)價賣給他們,后來我們改成了,以賣價給他們,,這中間的差價怎么改,,比如進(jìn)價賣給他們是,1795.2元,現(xiàn)在賣價賣給他們是2002,差的206 .8怎么做賬,,

84785038| 提問時間:2020 06/11 15:26
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,直接把差額調(diào)整收入和往來就可以了 先開始1795.2元賣給他們 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入1795.2/1.13 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項1795.2/1.13*0.13 現(xiàn)在賣2002元,把差額確認(rèn)收入,掛往來 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8/1.13 應(yīng)交稅費—增值稅—銷項206.8/1.13*0.13
2020 06/11 15:31
84785038
2020 06/11 15:47
我們直接從運費里扣了,,開始的運費是6576.8,,賬上掛了 6576.8元在其他應(yīng)付賬款掛著呢,我們現(xiàn)在銀行付了他們運費了6370元,,現(xiàn)在差的這206.8,我該怎么做賬才能平了呢,內(nèi)部賬
李雪婷老師
2020 06/11 16:35
同學(xué)你好,你們給他們銷售商品的時候是否確認(rèn)收入,就是你按1795.2元賣給他們的時候怎么確認(rèn)的?
李雪婷老師
2020 06/11 16:38
上面是用收入調(diào)整了和他的往來,你這樣調(diào)整完后,和他的往來里就會沖減其他應(yīng)付款206.8元(內(nèi)外不考慮增值稅),如果你們沒有通過收入,直接通過庫存商品減少,你可以把高于庫存的差額直接做到營業(yè)收入里 借:其他應(yīng)付款206.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入206.8 這個是產(chǎn)品增值部分的收益
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