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老師,期末有留抵稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2020 06/11 21:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最好按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。按月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣賬目更清晰。
2020 06/11 21:06
84785011
2020 06/11 21:07
那要結(jié)轉(zhuǎn)的話科目咋做呀?
江老師
2020 06/11 21:08
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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