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稅控盤抵減增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊

84784978| 提問時(shí)間:2020 06/13 07:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 年末的時(shí)候增值稅下三級(jí)科目要結(jié)平 跟您結(jié)平進(jìn)項(xiàng)稅額一樣的賬務(wù)處理
2020 06/13 07:01
84784978
2020 06/13 07:05
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)對(duì)吧?那我還有個(gè)疑問就是這些二級(jí)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅款在對(duì)應(yīng)的科目余額不是會(huì)越來越多?年底會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嘛還是?
bamboo老師
2020 06/13 07:10
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)對(duì)的 這些二級(jí)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、減免稅款在對(duì)應(yīng)的科目余額年底要自己寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)
84784978
2020 06/13 07:11
年底結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么寫
bamboo老師
2020 06/13 07:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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