問(wèn)題已解決

3月份付出去的款,3月已做預(yù)付賬款。4月份才收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)4月份的賬應(yīng)該怎么做?或者3月和4月的帳,分別應(yīng)該怎么做呢?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/13 14:25
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
3月做借預(yù)付賬款 貸銀行,4月做借xx費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2020 06/13 14:34
84784968
2020 06/13 14:56
那發(fā)票稅額,記在哪里?怎么記呢?
maize老師
2020 06/13 14:58
4月做借xx費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款
84784968
2020 06/13 15:02
還有一個(gè)問(wèn)題,老師。 我們公司是對(duì)員工管吃管住的,然后公司給員工租了房子,因?yàn)槭莻€(gè)人的住房,所以沒(méi)有提供發(fā)票,只提供了收據(jù),但是這個(gè)房租是公司出的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
maize老師
2020 06/13 15:10
借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784968
2020 06/13 16:59
為什么叫福利費(fèi)呀?
maize老師
2020 06/13 17:03
為員工提供這個(gè)做福利費(fèi)下面
84784968
2020 06/14 13:54
老師,新公司剛成立,公司為了活躍賬戶(hù),個(gè)人卡和其他公司公戶(hù),往新公司轉(zhuǎn)了小額貨款。 應(yīng)該怎么做賬呢?做往來(lái)嗎?
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