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請問備用金該怎么做分錄,老板把備用金轉(zhuǎn)給財務(wù)用作零星開支

84784952| 提問時間:2020 06/14 17:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 正常的取現(xiàn),借;庫存現(xiàn)金,貸;銀行存款 如果是把單位資金轉(zhuǎn)到財務(wù)個人賬戶作為備用金,借;其他應收款,貸;銀行存款
2020 06/14 17:32
84784952
2020 06/14 17:40
是老板的個人賬戶轉(zhuǎn)財務(wù)微信
鄒老師
2020 06/14 17:41
你好,老板的個人賬戶轉(zhuǎn)財務(wù)**,站在公司角度是這樣做分錄 借;其他應收款——財務(wù),貸;其他應付款——老板
84784952
2020 06/14 17:49
其他應付款可以改成銀行存款嗎,還有當采購辦公用品時,借管理費用,貸其他應收款嗎?那其他應付款要怎么處理,備用金是用完了老板又會轉(zhuǎn)一筆
鄒老師
2020 06/14 17:51
你好,貸方其他應付款科目不可以改成銀行存款科目的,因為老板的個人賬戶不是單位的賬戶,站在單位角度來說老板的個人賬戶是不通過銀行存款科目核算的。 如果是個人先借款,然后用購買辦公用品的發(fā)票報銷,你賬務(wù)處理是借管理費用,貸其他應收款 其他應付款需要償還給老板了,才可以沖平的
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