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請(qǐng)問備用金該怎么做分錄,老板把備用金轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)用作零星開支

84784952| 提问时间:2020 06/14 17:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 正常的取現(xiàn),借;庫(kù)存現(xiàn)金,貸;銀行存款 如果是把單位資金轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)個(gè)人賬戶作為備用金,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2020 06/14 17:32
84784952
2020 06/14 17:40
是老板的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)微信
鄒老師
2020 06/14 17:41
你好,老板的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)**,站在公司角度是這樣做分錄 借;其他應(yīng)收款——財(cái)務(wù),貸;其他應(yīng)付款——老板
84784952
2020 06/14 17:49
其他應(yīng)付款可以改成銀行存款嗎,還有當(dāng)采購(gòu)辦公用品時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?那其他應(yīng)付款要怎么處理,備用金是用完了老板又會(huì)轉(zhuǎn)一筆
鄒老師
2020 06/14 17:51
你好,貸方其他應(yīng)付款科目不可以改成銀行存款科目的,因?yàn)槔习宓膫€(gè)人賬戶不是單位的賬戶,站在單位角度來(lái)說老板的個(gè)人賬戶是不通過銀行存款科目核算的。 如果是個(gè)人先借款,然后用購(gòu)買辦公用品的發(fā)票報(bào)銷,你賬務(wù)處理是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款需要償還給老板了,才可以沖平的
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