問題已解決
你好,老師。我們公司是銷售涂料的,自己買原材料回來委托別人加工,加工費的發(fā)票不一定是每個月都有開票回來,那么我能不能每個月的預提加工費的?
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速問速答借委托加工物資貸應付賬款,你可以暫估一個的。
2020 06/16 11:17
84784974
2020 06/16 11:22
我現(xiàn)在是這樣做:
借:委托加工物資
貸:預提費用—加工費
到發(fā)票回來時
借:預提費用—加工費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
請問一下這樣做行不行的?
郭老師
2020 06/16 11:23
預提費用現(xiàn)在已經取消了,不用這個科目啦,建議你放到應付賬款里面的。
84784974
2020 06/16 11:38
如果是暫估的話,在下個月要不要沖紅的?
郭老師
2020 06/16 11:39
收到發(fā)票的那個月紅沖就可以啊。
84784974
2020 06/16 11:46
但是委托加工物資在當月就結轉到成本里了,這個是怎么樣沖紅?。?借:委托加工物資(紅字)
貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:委托加工物資
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
是這樣做嗎?
84784974
2020 06/16 11:47
主營業(yè)務成本那里需要沖紅的嗎
郭老師
2020 06/16 11:49
可以的,如果你們暫估和發(fā)票一致,可以不用調整成本的。
84784974
2020 06/16 14:42
如果不暫估,當實質收到發(fā)票時,直接進委托加工物資,沒有收到發(fā)票就不做處理,這樣行不行的?
郭老師
2020 06/16 14:46
會不會影響你的成本?如果不影響的話,可以。
84784974
2020 06/16 15:09
好的,謝謝
郭老師
2020 06/16 15:12
不用客氣的,應該的。
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