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老師,事業(yè)單位收到職工交來的各項(xiàng)代繳社保費(fèi)等現(xiàn)金,當(dāng)月未繳交,財(cái)務(wù)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎樣做分錄

84784995| 提問時(shí)間:2020 06/17 11:02
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款(社保個(gè)人部分) 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸事業(yè)支出
2020 06/17 11:15
84784995
2020 06/17 11:21
下月用零余額支付時(shí),預(yù)算分錄:借:事業(yè)支出。貸:零余額,這樣做可以嗎
蔣飛老師
2020 06/17 11:23
可以的,你的理解很對
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