問題已解決

老師,就是和供應(yīng)商對賬的時(shí)候多對了140元所以開票的時(shí)候也開多了140元給我們,這個發(fā)票5月份開的,這個怎么做好呢?

84784988| 提問時(shí)間:2020 06/28 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,那就按140元正常入賬就可以,然后140元實(shí)際沒有支付的,可以掛網(wǎng)來
2020 06/28 15:09
84784988
2020 06/28 15:10
可以叫他下個月開票少開140嗎?那我付款是按發(fā)票實(shí)際付款嗎?
玲老師
2020 06/28 15:20
可以按發(fā)票金額付款,或者140元不付掛應(yīng)付賬款,然后下個月少開140元的發(fā)票就可以了
84784988
2020 06/28 17:04
不掛應(yīng)付賬款的意思是不用理他嗎?
玲老師
2020 06/28 17:05
可以按發(fā)票金額付款,或者140元不付,掛應(yīng)付賬款,然后下個月少開140元的發(fā)票就可以了
玲老師
2020 06/28 17:06
你好,是那個標(biāo)點(diǎn)符號點(diǎn)錯了,是如果140元你不付,然后可以掛應(yīng)付賬款
84784988
2020 06/28 17:08
老師,借方不知道借什么,那個材料沒有暫估入庫的,都沒那個材料,現(xiàn)在發(fā)票開多了過來也不知道怎么做好
玲老師
2020 06/28 17:15
您好,您這是一筆采購的業(yè)務(wù),然后發(fā)票開多了,正常的應(yīng)該是正常入庫的
玲老師
2020 06/28 17:15
如果您實(shí)際收到了商品,也收到了發(fā)票,您應(yīng)該正常入庫,借庫存商品貸銀行存款應(yīng)付賬款等
84784988
2020 06/28 17:19
是購買材料的發(fā)票,可是沒有收到這個材料呢,他就是在發(fā)票上面開多了而已呢
84784988
2020 06/28 17:19
4月份的時(shí)候就已經(jīng)到了材料了,可是根本沒這個材料
玲老師
2020 06/28 17:21
如果收到發(fā)票了,材料沒有收到,借在途物資貸銀行存款應(yīng)付賬款等
84784988
2020 06/28 17:23
可是老師壓根沒這個材料呢,只是他開錯了而已,也要做在途物資嗎?
玲老師
2020 06/28 17:25
你好,如果實(shí)際沒有發(fā)生這個業(yè)務(wù),發(fā)票開錯了,你把這個發(fā)票退回去就可以了,不用做賬
84784988
2020 06/28 17:26
退回去我要開個紅字信息表嗎
玲老師
2020 06/28 17:28
您好,如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,采購方填寫紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票
84784988
2020 06/28 17:30
老師,還沒認(rèn)證呢
玲老師
2020 06/28 17:39
您好,還沒認(rèn)證呢,您直接把發(fā)票退回去就可以了
84784988
2020 06/28 17:54
他那邊還可以直接作廢嗎?
玲老師
2020 06/28 18:09
你好 當(dāng)月可以作廢 跨月開紅字發(fā)票
84784988
2020 06/28 18:20
好的,謝謝老師
玲老師
2020 06/28 18:26
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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