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去年的一張憑證記錯(cuò)了,預(yù)付賬款記到管理費(fèi)用里了,怎么調(diào)整

84784972| 提問時(shí)間:2020 07/01 14:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
2020 07/01 14:57
84784972
2020 07/01 15:01
好的,謝謝
鄒老師
2020 07/01 15:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
84784972
2020 07/01 15:05
沒有這個(gè)科目
鄒老師
2020 07/01 15:10
你好,沒有以前年度損益調(diào)整科目,就需要自己在損益科目里面新增才是的
84784972
2020 07/01 18:33
就是現(xiàn)在有個(gè)手續(xù)費(fèi)3000,是從成本出的,但是吧公司只付2000,另外1000算產(chǎn)權(quán)部收入
84784972
2020 07/01 18:33
怎么記賬
鄒老師
2020 07/01 19:29
你好,是什么原因手續(xù)費(fèi)3000還有1000的部分是產(chǎn)權(quán)部收入? 能對這個(gè)情況做個(gè)具體描述?
84784972
2020 07/01 20:06
走一下帳,沖一下業(yè)績
鄒老師
2020 07/01 20:09
你好,那是做這個(gè)(走一下帳,沖一下業(yè)績)的內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理?
84784972
2020 07/01 21:20
內(nèi)賬的賬務(wù)處理
鄒老師
2020 07/01 21:21
你好,內(nèi)賬就根據(jù)真實(shí)情況(走一下帳,沖一下業(yè)績)處理 收到款項(xiàng),借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款 今后把款項(xiàng)支付了做相反分錄
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