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老師你好,我們是把場地租給別人,電費是我們代收,請問我們收到電費時怎么做賬?謝謝

84785017| 提問時間:2020 07/02 09:13
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,代收電費,有沒有開票給對方,
2020 07/02 09:14
84785017
2020 07/02 09:17
沒有開票的老師,我們代收以后我們再交給物業(yè),因為電有損耗,我們是收1元一度,我們交給物業(yè)是0.75一度,從我們收錢到交給物業(yè)大約余下100多塊錢,所以不太明白怎么處理,希望老師幫忙解答一下
莊老師
2020 07/02 09:20
你好,你們不是物業(yè)公司,你們是什么公司,
84785017
2020 07/02 09:23
老師,我們是社區(qū)集體股份經(jīng)濟合作社,有一個臨時菜場,主要是出租門店,攤位,收入是租金收入。
莊老師
2020 07/02 09:27
你好,這樣代收電費,借銀行存款,貸其他應付款--物業(yè)公司,
84785017
2020 07/02 09:29
老師,那多出來的錢怎么處理呢?每次多出100多塊錢
莊老師
2020 07/02 09:30
你好,社區(qū)集體股份經(jīng)濟合作社,可以計入其他收入,
84785017
2020 07/02 09:34
老師,收到的電費可不可以直接計借庫存現(xiàn)金,貸管理費用呢?
莊老師
2020 07/02 09:38
你好,是你們繳電費給電力公司嗎,分錄是借管理費用,貸銀行存款,
84785017
2020 07/02 09:40
我們是交給物業(yè)公司,不是電力公司,我就是在想看可不可以直接計入管理費用,這樣的話多出來的100多塊錢也可以直接沖費用,這樣可以嗎
莊老師
2020 07/02 09:47
你好,不行的,這個是另外的收入,要計入其他收入,
84785017
2020 07/02 10:07
好的,老師,那我收的是借:庫存現(xiàn)金,貸其他應付款,貸其他收入。我交給物業(yè)公司就是借:其他應付款,貸銀行存款,這樣對嗎?
莊老師
2020 07/02 10:08
你好,是的,可以這樣處理的,
84785017
2020 07/02 10:09
好的老師,謝謝您的耐心回答,愿你一生平安幸福。再見!
莊老師
2020 07/02 10:14
你好,這是我應該做的,老師也祝你學習進步,生活開心
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