問題已解決

沒有計(jì)提增值稅,那么上個(gè)所屬期交的增值稅該怎么做分錄,是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是借應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅

84785042| 提問時(shí)間:2020 07/07 10:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020 07/07 10:09
84785042
2020 07/07 10:10
一般納稅人
玲老師
2020 07/07 10:12
納稅人需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,如果您當(dāng)期需要繳納增值稅,做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,如果您期末沒有做這筆分錄,把這筆分錄補(bǔ)上,然后再坐交增值稅的分錄
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