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2016年度取得的虛開(kāi)發(fā)票,今年稅務(wù)稽查企業(yè)受到處罰,補(bǔ)交增值稅及附加,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,滯納金,罰款,會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做帳

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 10:59
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年底損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 借:利潤(rùn)分配 貸: 以前年底損益調(diào)整
2020 07/07 10:59
84785008
2020 07/07 11:10
滯納金和罰款是不是做在本期營(yíng)業(yè)外支出呀?
軼塵老師
2020 07/07 11:14
做在本期也可以 但是也是不能稅前扣除的
84785008
2020 07/07 11:15
好的,謝謝
軼塵老師
2020 07/07 11:16
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