問題已解決

老師,確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了增值稅,但下個(gè)月申報(bào)時(shí),免稅了,那這個(gè)計(jì)提的增值稅怎么做賬務(wù)處理呢

84784982| 提問時(shí)間:2020 07/07 12:58
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84784982
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
好的,謝謝
2020 07/07 13:00
小林老師
2020 07/07 12:58
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:其他收益或營業(yè)外收入。
小林老師
2020 07/07 13:11
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持!
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