問題已解決

老師好 進項稅額已認(rèn)證但不能抵扣 我要怎么做分錄啊

84784997| 提問時間:2020 07/07 22:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,屬于不允許抵扣的嗎
2020 07/07 22:05
84784997
2020 07/07 22:05
是的 招待費
84784997
2020 07/07 22:06
開了專票了
郭老師
2020 07/07 22:15
借銷售費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784997
2020 07/07 22:19
那寫這個分錄前是不是要按票面寫 借銷售費用 借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅 這筆分錄
郭老師
2020 07/07 22:30
你好 是的 需要做這個的
84784997
2020 07/07 22:31
好的 謝謝老師
郭老師
2020 07/07 23:34
不用客氣的,應(yīng)該的
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