問(wèn)題已解決

老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)出去的普票和收到的普票要不要寫(xiě) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 這一項(xiàng)??

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 13:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 不管開(kāi)專(zhuān)票還是普票都是需要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算的
2020 07/08 13:38
84784985
2020 07/08 13:41
季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元就不交增值稅,是指不含稅銷(xiāo)售額嗎?那如果超過(guò)30萬(wàn)元是全額交稅,還是只需要交超過(guò)的部分?
meizi老師
2020 07/08 13:43
你好 1. 是的不含稅金額來(lái)看的 2. 假如你開(kāi)了32萬(wàn) 就要按32萬(wàn)不含稅金額來(lái)交納增值稅的
84784985
2020 07/08 13:46
老師,那我們公司剛剛成立的,現(xiàn)在只有進(jìn)項(xiàng)稅額,那月末要結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么處理?
meizi老師
2020 07/08 13:50
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模 小規(guī)模月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的哦 一般納稅人才結(jié)轉(zhuǎn)
84784985
2020 07/08 13:54
好的,謝謝
84784985
2020 07/08 13:54
老師那小規(guī)模納稅人什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
meizi老師
2020 07/08 13:59
你好 不需要結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模
84784985
2020 07/08 15:57
老師,既然小規(guī)模納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,那在開(kāi)具普票和收到普票時(shí),分錄不用寫(xiě) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 這個(gè)科目了吧?
meizi老師
2020 07/08 16:02
你好 需要寫(xiě)的 你小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn) 還得把把增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去的 。 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
84784985
2020 07/08 18:35
老師如果開(kāi)具普通發(fā)票和收到普通發(fā)票寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的話(huà),那借方的和貸方的不是有抵消了嗎?
meizi老師
2020 07/08 18:37
你好 開(kāi)發(fā)票才寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 收到普票價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用哦 。
84784985
2020 07/08 18:40
我明白了,你的意思是我們小規(guī)模納稅人只有借方的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額是吧,這樣就可以把那個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了
meizi老師
2020 07/08 18:41
你好 1. 我的意思 是你開(kāi)出去發(fā)票 是會(huì)產(chǎn)生增值稅的 。 你收到的發(fā)票 小規(guī)模由于無(wú)法抵扣 不管是專(zhuān)票還是普票 都是價(jià)稅合計(jì)入成本或者費(fèi)用的2. 嗯是的 是貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超過(guò)30萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去 。 你看你理解沒(méi)有 。
84784985
2020 07/08 18:44
我明白了,謝謝老師
meizi老師
2020 07/08 18:46
沒(méi)事的 幫到你就好 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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