問題已解決
老師,比如我們公司老板5月份提取備用金2萬,6月份提了6萬,一共是8萬的備用金,老板一共拿回了3.7w的發(fā)票回來報銷,其中有一部分是7月份開的,可是我現(xiàn)在要做的是6月份的賬,那這7月份的部分能抵扣5,6月份的備用金嗎?謝謝!??!
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速問速答不能,同學(xué)。6月份賬目不能用7月的發(fā)票
2020 07/08 15:56
84785033
2020 07/08 16:03
那他5月份不是也提了2萬的備用金嗎?現(xiàn)在我在做6月的賬,除了7月份的發(fā)票其他的能抵扣5月的備用金嗎?
文靜老師
2020 07/08 16:06
5月份的備用金,6月份報賬做賬可以在6月抵。同學(xué)。把握一個原則,本月可以做本月及以前的發(fā)票,不能做后面月份的發(fā)票
84785033
2020 07/08 16:08
好的,老師。那這樣的話,他是不是得退回多余的備用金?還有一個問題老師,報銷外地的汽油費是計入管理費用-差旅費嗎?還是直接計入管理費用-汽油費?
文靜老師
2020 07/08 16:12
是否退回要看你們還備用金的時間要求,有的企業(yè)是年底歸還,有的是按月歸還,還有的要求季度平賬。
文靜老師
2020 07/08 16:13
外地汽油費是什么情況發(fā)生的?是公車還是私車呢
84785033
2020 07/08 16:14
好的老師。老師您還有一個問題沒有解答呢!!付費咨詢有時間限制和追問次數(shù)限制的嗎?
文靜老師
2020 07/08 16:15
你不能問了嗎?應(yīng)該可以繼續(xù)追問。
84785033
2020 07/08 16:17
我昨天問的時候是有追問次數(shù)的,但是我今天是付了錢的。所以想問一下有沒有追問次數(shù),不然我就要珍惜好每一次回復(fù)了。老師,汽油費的問題麻煩解答一下哦!很急
文靜老師
2020 07/08 16:19
外地汽油費是什么情況發(fā)生的?是公車還是私車呢
84785033
2020 07/08 16:20
就是員工去出差,開的是他自己的車,加油費回來報銷,看這個汽油費是怎么做賬
文靜老師
2020 07/08 16:22
是私人車輛保險油費,走管理費用-差旅費更合適
84785033
2020 07/08 16:27
他現(xiàn)在已經(jīng)提醒我追問4次之后結(jié)束問題了。老師,我能問一下整個做賬的流程嗎?比如月初開始做上個月的,先從銷項-進項-各項費用發(fā)票-銀行流水啥的。正確正規(guī)的應(yīng)該是什么
文靜老師
2020 07/08 16:34
正規(guī)做法是1.收集發(fā)票,當(dāng)月及時處理當(dāng)月,如果有上月業(yè)務(wù)本月才到發(fā)票,可以在本月合并處理。2.根據(jù)發(fā)票做當(dāng)月成本費用資產(chǎn),進項稅,銀行流水和應(yīng)付款等。3.開發(fā)票,做當(dāng)月收入,銷項稅,銀行流水和應(yīng)收款等。當(dāng)然還有其他業(yè)務(wù)也需要入賬。4.全部業(yè)務(wù)記賬憑證做完后,審核,記賬。5.查看會計賬簿,試算平衡,結(jié)賬。6.出報表
84785033
2020 07/08 16:42
老師,學(xué)生認(rèn)為您沒有回答到我的需求點上。您的意思是先做進項成本報銷費用類發(fā)票,再做銷項收入類發(fā)票。我現(xiàn)在就搞的很亂,東做一點西做一點,沒有按順序歸類做
文靜老師
2020 07/08 16:46
不是。我的意思是根據(jù)票據(jù)做賬1.收集發(fā)票,當(dāng)月及時處理當(dāng)月,如果有上月業(yè)務(wù)本月才到發(fā)票,可以在本月合并處理。2.根據(jù)發(fā)票做當(dāng)月成本費用資產(chǎn),進項稅,銀行流水和應(yīng)付款等。3.開發(fā)票,做當(dāng)月收入,銷項稅,銀行流水和應(yīng)收款等。當(dāng)然還有其他業(yè)務(wù)也需要入賬。這1.2.3沒有順序。
文靜老師
2020 07/08 16:47
你現(xiàn)在是要整理票據(jù),把同類業(yè)務(wù)匯總到一起。誰先做誰后做都可以,只要是在這一個賬期完成
84785033
2020 07/08 16:59
好的老師。我6月份開了張發(fā)票,做的是借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(銷項)。7月做了這張發(fā)票的紅沖,那應(yīng)該怎么做這筆紅沖的分錄呢?
文靜老師
2020 07/08 17:09
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),金額用紅字
84785033
2020 07/08 17:13
好的老師,比如我們老板5、6月份一共提了8萬的備用金,拿了16000的發(fā)票給我報銷,還剩64000。報銷的發(fā)票做正常的報銷分錄嗎?剩下的64000如果打回公司的話,又該怎么做分錄呢老師
文靜老師
2020 07/08 18:09
是的,16000報銷,64000,借銀行存款64000貸其他應(yīng)收款64000
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