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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師 我們用的是金蝶專業(yè)版的軟件 如果我發(fā)現(xiàn)1月份的帳錯(cuò)誤 后面2.34.5 已經(jīng)結(jié)賬了我可以返過(guò)去 反結(jié)賬修改嗎
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速問(wèn)速答這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除,之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)是可以,結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)你日期記得改對(duì)應(yīng)所屬期下面
2020 07/09 09:00
84784989
2020 07/09 09:02
是的 刪掉結(jié)賬損益 然后結(jié)賬了 2.3.4 5 那些月份 還要?jiǎng)h掉損益 結(jié)賬嗎
84784989
2020 07/09 09:03
還是 只刪除當(dāng)月修改的 其他月份 在直接結(jié)賬就可以
maize老師
2020 07/09 09:08
后面需要?jiǎng)h除重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,審核對(duì)賬結(jié)賬都需要操作一次,
84784989
2020 07/09 09:09
意思2 .3.4.5 都要?jiǎng)h掉是嗎 》?
84784989
2020 07/09 09:10
刪掉中心結(jié)轉(zhuǎn) 不刪掉不可以嗎 后面月份又沒(méi)有更改 之前結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該不變 啊
maize老師
2020 07/09 09:19
是結(jié)轉(zhuǎn)損益的刪除,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,你這個(gè)改啥,改啥科目,最好是刪除下重新結(jié)轉(zhuǎn)下比較好,我這邊是操作是刪除重新過(guò)一道流程
84784989
2020 07/09 09:21
不是 我的賬務(wù)記賬到5月了 結(jié)帳也要5月了,我發(fā)現(xiàn)1月有個(gè)應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用 然后我反結(jié)賬去修改科目 把1月份結(jié)轉(zhuǎn)損益刪掉 修改完在結(jié)轉(zhuǎn) 然后在結(jié)賬
84784989
2020 07/09 09:22
那么我2.3.4.那些月份也反結(jié)賬了啊 我現(xiàn)在要結(jié)賬 還需要每個(gè)月刪掉損益結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)憑證 在中心結(jié)轉(zhuǎn) 在結(jié)賬嗎
maize老師
2020 07/09 09:35
你看那個(gè)后面本年利潤(rùn)期末是不是變動(dòng)了,對(duì)應(yīng)科目期末數(shù)是不是變動(dòng)了,變動(dòng)話,不需要處理,我這邊是重新都做一次,我之前的處理時(shí)候,沒(méi)有變動(dòng)就需要都處理一次,
maize老師
2020 07/09 09:35
只看期末是不是一起變更過(guò)來(lái)了
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