问题已解决
請(qǐng)教一下工作上的事情,我們公賬收到甲公司30萬(wàn)銀承匯票,貼現(xiàn)后又給甲公司以管理費(fèi)的名義支付了4萬(wàn),甲公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那4萬(wàn)發(fā)票不給我們開(kāi)了,讓我們給他們開(kāi)26萬(wàn)發(fā)票就行。這樣做是不可以的吧?



許老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 沒(méi)有發(fā)票 如果入管理費(fèi)用的話 企業(yè)所得稅稅前 是不能扣除的。。。
2020 07/09 17:23

84784968 

2020 07/09 17:27
這樣的話,還是讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票比較合適

許老師 

2020 07/09 17:29
嗯嗯 是的 稅務(wù)局 基本只認(rèn)發(fā)票的。。。
