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老師,收到客戶貨款為銀行承兌匯票,不開票給客戶,然后又付給開票的供應(yīng)商,分錄怎么做?

84784998| 提問時(shí)間:2020 07/09 20:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到客戶貨款為銀行承兌匯票,不開票給客戶 借;應(yīng)收票據(jù),貸;預(yù)收賬款等科目 又付給開票的供應(yīng)商 借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)
2020 07/09 20:37
84784998
2020 07/09 20:38
不用確認(rèn)不開票收入嗎
鄒老師
2020 07/09 20:39
你好,如果是銷售貨物了,確定不會(huì)開具發(fā)票了 那第一個(gè)分錄就是 借;應(yīng)收票據(jù),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784998
2020 07/09 20:43
那么如果我收到電子承兌一張,但和對(duì)方無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)往來,然后我又把這張承兌付給了我的開票供應(yīng)商,又該怎么做分錄
鄒老師
2020 07/09 20:44
你好,我收到電子承兌一張,但和對(duì)方無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)往來 對(duì)方是什么原因把電子承兌給到你單位呢?是你單位向?qū)Ψ浇杩顔幔?/div>
84784998
2020 07/09 20:49
可以視作是對(duì)方向我借錢,然后還錢給我,如果我單位向?qū)Ψ浇桢X,不應(yīng)該是我還錢給對(duì)方嗎?
鄒老師
2020 07/09 20:49
你好,視作是對(duì)方向我借錢,然后還錢給我,收到電子承兌就這樣做分錄 借;應(yīng)收票據(jù),貸;其他應(yīng)收款
84784998
2020 07/09 20:51
其它應(yīng)收款明細(xì)科目是對(duì)方的公司名稱嗎,
鄒老師
2020 07/09 20:51
你好,是的,是這樣的
84784998
2020 07/09 20:54
那么還有什么要完善的地方嗎,其它應(yīng)收款科目余額就那樣掛著嗎
鄒老師
2020 07/09 20:55
你好 可以視作是對(duì)方向我借錢,對(duì)方向你借款的時(shí)候 借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目 還錢給我 借;應(yīng)收票據(jù),貸;其他應(yīng)收款 兩筆分錄之后,其他應(yīng)收款沒有掛賬啊
84784998
2020 07/09 20:57
借錢的時(shí)候沒有從賬上走,銀存科目用庫(kù)存現(xiàn)金代替?
鄒老師
2020 07/09 21:05
你好,借錢的時(shí)候,款項(xiàng)是通過現(xiàn)金支付的嗎?
84784998
2020 07/09 21:06
對(duì),個(gè)人卡轉(zhuǎn)匯的
鄒老師
2020 07/09 21:07
你好,那分錄就是 借;其他應(yīng)收款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
84784998
2020 07/09 21:12
好的知道了,我收到的承兌不管來源如何,支付給我的開票供應(yīng)商時(shí)都是借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù),對(duì)嗎?最后,哪種沒有業(yè)務(wù)往來的單位不管何種原因,最好避免和這樣的單位有公賬款項(xiàng)往來,對(duì)不?
鄒老師
2020 07/09 21:21
你好 是的(收到的承兌不管來源如何,支付給我的開票供應(yīng)商時(shí)都是,借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)) 沒有業(yè)務(wù)往來的單位,就不要有資金往來就是了
84784998
2020 07/09 21:32
好的,謝謝老師!不知道以后有問題是否可以找鄒對(duì)口回答,覺得鄒老師的答疑細(xì)致專業(yè)耐心及時(shí)
鄒老師
2020 07/09 21:36
你好,可以通過會(huì)計(jì)問找到我,進(jìn)行定向提問
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