問題已解決

應(yīng)用借貸記賬法編制會計分錄1.接受投資者以專利權(quán)進行投資,經(jīng)投資雙方共同確認價值為200 000元。 2.從銀行借入為期9個月的借款100 000元,款項已存入企業(yè)銀行賬戶。 3.計提本月短期借款利息2 000元。 4.購入A材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明:買價50 000元,增值稅6 500元,款項尚未支付,材料已驗收入庫。 5.購入不需要安裝設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明:買價100 000萬元,增值稅13 000元,運輸費2000元,上述款項已用銀行存款支付。 6.本月甲材料領(lǐng)用情況如下:車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用80 000元,車間一般消耗領(lǐng)用5 000元。 7.用銀行存款支付本月生產(chǎn)車間的水電費20 000元。 8.行政管理部門購買辦公用品500元,用現(xiàn)金支付。 9.分配本月工資費用80 000元。其中:生產(chǎn)人員工資50 000元,車間管理人員工資20 000元,行政管理人員工資10 000元。 10.計提本月固定資產(chǎn)折舊15 000元。其中:生產(chǎn)部門折舊12 000元,管理部門折舊3 000元。 11.經(jīng)計算,本月完工產(chǎn)品成本150 000元,已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。

84785022| 提問時間:2020 07/10 08:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2020 07/10 08:21
暖暖老師
2020 07/10 08:22
1.借無形資產(chǎn)200000 貸實收資本200000
暖暖老師
2020 07/10 08:23
2.借銀行存款100000 貸短期借款100000
暖暖老師
2020 07/10 08:23
3.借財務(wù)費用2000 貸應(yīng)付利息2000
暖暖老師
2020 07/10 08:23
4.借原材料50000 應(yīng)交稅費進項稅額6500 貸應(yīng)付賬款56500
暖暖老師
2020 07/10 08:24
5.借固定資產(chǎn)100000 應(yīng)交稅費進項稅額13000 貸銀行存款113000
暖暖老師
2020 07/10 08:24
6.借生產(chǎn)成本80000 制造費用5000 貸原材料85000
暖暖老師
2020 07/10 08:24
7.借制造費用20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2020 07/10 08:25
8.借管理費用500 貸庫存現(xiàn)金500
暖暖老師
2020 07/10 08:26
9.借生產(chǎn)成本50000 制造費用20000 管理費用10000 貸應(yīng)付職工薪酬80000
暖暖老師
2020 07/10 08:27
10.借制造費用12000 管理費用3000 貸累計折舊15000
暖暖老師
2020 07/10 08:27
11.借庫存商品150000 貸生產(chǎn)成本150000
暖暖老師
2020 07/10 08:28
12.借銀行存款67800 貸主營業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費銷項稅7800
暖暖老師
2020 07/10 08:28
13.借銷售費用50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2020 07/10 08:28
14.借銀行存款60000 貸預(yù)收賬款60000
暖暖老師
2020 07/10 08:29
15.借預(yù)付賬款20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2020 07/10 08:29
16.借營業(yè)外支出50000 貸銀行存款50000
暖暖老師
2020 07/10 08:29
17.借主營業(yè)務(wù)成本140000 貸庫存商品140000
暖暖老師
2020 07/10 08:30
18.借本年利潤155000 貸主營業(yè)務(wù)成本140000 其他業(yè)務(wù)成本15000
暖暖老師
2020 07/10 08:30
19.借主營業(yè)務(wù)收入220000 貸本年利潤220000
暖暖老師
2020 07/10 08:30
20借利潤分配6600 貸盈余公積法定盈余公積6600
暖暖老師
2020 07/10 08:42
第五個數(shù)字錯了 5.借固定資產(chǎn)102000 應(yīng)交稅費進項稅額13000 貸銀行存款115000
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