問題已解決
小規(guī)模納稅人賬務上沒有設置以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在做匯算清繳時補交稅款的帳應該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,借未分配利潤貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅,借應交稅費,應交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2020 07/14 14:37
84785042
2020 07/14 15:06
好的,老師,去年入賬的成本,沒有發(fā)票,在匯算清繳時已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出交稅了,請問現(xiàn)在做賬需不需要把成本進行賬務處理???
玲老師
2020 07/14 15:17
這又是另一筆業(yè)務嗎 ?
84785042
2020 07/14 15:20
上面按照老師的分錄借未分配利潤貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅,借應交稅費,應交企業(yè)所得稅貸銀行存款,做下來,本季度的未分配利潤不是增加了嘛,那就需要繳納企業(yè)所得稅了,但是這部分的企業(yè)所得稅在5月份已經(jīng)補交過了???
玲老師
2020 07/14 15:30
您的意思已經(jīng)做了補交稅款的分錄,那您做過就不用再做補交稅款的分錄了
玲老師
2020 07/14 15:30
我上面發(fā)給您的就是補交稅款的完整分錄
84785042
2020 07/14 15:34
老師,小規(guī)模納稅人我是一個季度做一次申報和做賬的,5月份才做的匯算清繳補交稅款,之前沒有做補交稅款的賬務處理,現(xiàn)在做您上面的分錄就行了嘛?做上面的分錄會不會導致本季度企業(yè)所得稅多繳納?。?/div>
玲老師
2020 07/14 15:44
如果您匯算清繳之后是需要補交稅款的,那就是上面我給你寫的完整的分錄,然后不需要做其他處理,不影響季度申報
閱讀 1427
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多- 你好,老師。2021年招待費用調(diào)整了,補交了稅款196.3元。我們企業(yè)科目沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,請問這個匯算清繳補交稅款的分錄怎么寫,謝謝 121
- 匯算清繳時補交的城建稅和印花稅是要用以前年度損益科目做帳嗎?分錄怎么做? 1108
- 匯算清繳補交稅款的情況,計提是用以前年度損益調(diào)整科目,還是所得稅費用科目? 520
- 老師匯算清繳補交企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目怎么做分錄? 589
- 問一下老師,去年一筆費用重復做了兩遍,如果今年調(diào)整,是在所得稅匯算清繳時補交所得稅還是在本月做“以前年度損益調(diào)整”補交稅款??? 819