問題已解決

老師,發(fā)現(xiàn)財務帳上剩出來待抵扣稅額借方,幾萬的余額,沒有系統(tǒng)的憑證賬,只有導出的科目余額表那種賬,要怎么差能查出余額哪里剩出來的?

84784982| 提問時間:2020 07/20 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你可以看待抵扣明細帳。
2020 07/20 17:27
84784982
2020 07/20 17:38
科目余額表導出來的,有待抵扣進項增值稅轉(zhuǎn)入 ,本月待抵扣稅額進項認證抵扣 ,本月待抵扣進項認證 ,待抵扣進項認證。 應該看哪個欄次的匯總老師。看哪一欄次的,都有點看不懂。待抵扣進項增值稅轉(zhuǎn)入余額是0,然后待抵扣進項認證的余額,就是實際賬面剩下來的余額,但是明細過程就三筆,沒頭沒尾的
郭老師
2020 07/20 17:39
我看不懂你寫的這些 你們當時做賬的時候是怎么做的,待認證我們就使用一個科目,應交稅費待認證就可以 沒有你們分的這么詳細啊。
郭老師
2020 07/20 17:40
待抵扣這個科目不能亂用的,這個是分期抵扣或者是輔導期才用的到。
84784982
2020 07/20 17:43
以前帳不是我做的。不知道以前的怎么做的。有沒有一個公式,可以查的出來問題出在哪里老師。
84784982
2020 07/20 17:44
現(xiàn)在是有的發(fā)票收到了。這個月沒抵扣。我就借 應交稅費-待抵扣進項稅額。等下個月抵扣的時候再傳出。就是這個月做賬的時候發(fā)票有這么多余額。所以問問。但是我又查不出來。
郭老師
2020 07/20 17:45
你現(xiàn)在查下待抵扣哪里都是什么業(yè)務的 沒有公式 只能安你的抵扣清單和增值稅申報表的附表二和對象。
84784982
2020 07/20 17:46
老師,17年--18年1月的時候,余額是9萬,到了現(xiàn)在余額還是9萬,我能不能理解為,問題出在18年1月以前
郭老師
2020 07/20 17:48
這個不一定 會不會1月份做的都對 但是之后應該沒有余額了 忘了做 你現(xiàn)在進項的,合計和你銷項的合計等不等于增值稅申報表的。
郭老師
2020 07/20 17:48
如果不等于的話,差額會不會正好是這個待抵扣的?
84784982
2020 07/20 17:48
或者有沒有一種可能就是以前做到待抵扣稅額的,后面沒轉(zhuǎn)出到進項稅額,所以留下這么多余額,但是如果沒轉(zhuǎn)出,那個月份的進項稅額又是怎么做賬的。所以不太懂這個余額是怎么剩下來的
郭老師
2020 07/20 17:49
也有可能是之前沒轉(zhuǎn)到進項里面。
84784982
2020 07/20 17:50
你現(xiàn)在進項的,合計和你銷項的合計等不等于增值稅申報表的。老師,你說的這個,具體是怎么個查詢法,我去合計看看
郭老師
2020 07/20 17:50
你可以看一下,你現(xiàn)在進項和你的申報表的進項一致不
84784982
2020 07/20 17:51
其實就是17年9月的賬到18年12月的賬。19年新的財務接手,說他從那里接下去沒問題的。相當于也沒去管以前的帳,接下去做。所以17-18的帳 面一直有這個余額
84784982
2020 07/20 17:53
你現(xiàn)在進項和你的申報表的進項一致不?老師,可以具體一點嗎。我現(xiàn)在的進項,是去進項勾選系統(tǒng)查看嗎?查看什么時間點的。。和申報表的什么時間點進行對比?
84784982
2020 07/20 17:54
19年后的肯定都和申報表一樣,這個如果不同。稅務馬上就要來電話了
郭老師
2020 07/20 17:54
9月到12月份的 1-12月份的賬上的進項 和對應的申報表的進項 這兩個核對 不看勾選的
84784982
2020 07/20 18:22
好的,謝謝老師。我晚上去查 一下。。您的解答是所有老師里面最快的。。感謝您
84784982
2020 07/20 18:37
老師,我找到了。18年的12月,進項稅申報表申報了。但是沒做賬。那個月進項稅有13萬多。但是賬面余額只有9萬多,也不夠轉(zhuǎn)出。。我現(xiàn)在去補分錄的話,應該怎么補18年12月的進項稅額
郭老師
2020 07/20 18:38
借進項貸待抵扣 你做這個看下能一致不
84784982
2020 07/20 18:43
應該沒辦法一致的,借進項稅額,貸 待抵扣。金額我要按照13萬還是按照9萬多。。按照9萬多,那帳是可以平,但是18年12月的實際進項稅額是13萬多。按照13萬多,待抵扣就變成在貸方余額4萬多了。
郭老師
2020 07/20 18:45
9萬 剩下的再繼續(xù)找 有沒有待認證的
84784982
2020 07/20 18:55
按照9萬賬面就平了??催^以前的賬本了,沒有待認證的科目
84784982
2020 07/20 18:57
老師,我看到19年1月,新的財務做了 一筆賬借 應交稅費_待抵扣進項稅,貸應交稅費_應交增值稅_待抵扣進項稅
郭老師
2020 07/20 18:59
不需要做這個,他這個屬于重復。
84784982
2020 07/20 19:02
那就不管他那筆了。我直接借應,進項稅額,貸應交稅費_待抵扣進項稅。把9萬多先沖掉。。會少4萬多,還有其他的渠道可以查嗎老師。。除了待認證
郭老師
2020 07/20 19:06
后面的你看下一致或者有沒有當時做錯了 價稅合計做了費用成本
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