問題已解決

上個月有稅率開錯的增值稅電子普通發(fā)票,已經(jīng)按照全部銷售金額的正確稅率申報(bào)并繳納增值稅了,還需要把那些開錯的發(fā)票沖紅嗎

84784998| 提問時間:2020 07/22 13:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,需要紅沖的哦
2020 07/22 13:19
84784998
2020 07/22 13:27
如果沒有紅沖或者以前月份開錯的沒有全部紅沖,是否有什么影響
樸老師
2020 07/22 13:28
那你就是按照錯的申報(bào)了,多報(bào)了沒事,少報(bào)了稅局找你哦
84784998
2020 07/22 13:30
是的,都按照錯的申報(bào)了,當(dāng)月有紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票也沒減,這樣的話不紅沖也沒關(guān)系吧
樸老師
2020 07/22 13:31
不行,要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬申報(bào)的
84784998
2020 07/22 13:36
就是必須要把開錯的紅沖,然后再補(bǔ)開正確的嗎
樸老師
2020 07/22 13:38
對的,要這樣的,不然不對
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