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月底需要怎么操作稅控盤呢?(本月不再開票的前提下) 月底怎么操作增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺呢?

84785008| 提問時間:2020 07/28 13:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,月底只需要做發(fā)票的認(rèn)證,不需要在稅控盤做什么操作 進入增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺,選擇需要勾選認(rèn)證的發(fā)票,確認(rèn)并提交就是了
2020 07/28 13:21
84785008
2020 07/28 13:23
勾選的就是進項專票去抵扣就行了是吧,我公司這個月就一張進項票,進項稅額比銷項大的多,那多出來的進項稅額應(yīng)該怎么做
鄒老師
2020 07/28 13:29
你好,是的,勾選的就是進項專票去抵扣就行了 多的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了
84785008
2020 07/28 13:34
嗯嗯,我做了進項銷項的賬后,多出來的進項怎么做分錄呢
鄒老師
2020 07/28 13:47
你好,多出來的進項稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 ),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
84785008
2020 07/28 13:48
老師這個分錄也是做在這個月嗎
鄒老師
2020 07/28 13:52
你好,是的,在這個月月底的時候做
84785008
2020 07/28 13:59
老師你看對不?在這之前在平臺上勾選認(rèn)證那張發(fā)票就行了是不?
鄒老師
2020 07/28 14:00
你好,是的,是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84785008
2020 07/28 14:02
老師你好!抄稅是下月初做的是不?在稅控盤操作一下就可以了是嗎?
鄒老師
2020 07/28 14:07
你好,抄稅是下月初做的 在稅控盤操作一下就可以了
84785008
2020 07/28 14:42
老師!建筑**收到的款咋做分錄,退換時咋做分錄
鄒老師
2020 07/28 14:54
你好,是做**業(yè)務(wù)的內(nèi)賬賬務(wù)處理?
84785008
2020 07/28 15:05
不是,我公司只做一個外賬
鄒老師
2020 07/28 15:09
你好,外賬需要把**業(yè)務(wù)正常做收入處理 然后通過個人賬戶把款項退回給對方才是的
84785008
2020 07/28 15:10
個人賬戶怎么退?公戶收款了已經(jīng)再打給老板讓他去退可以嗎
鄒老師
2020 07/28 15:12
你好,可以是通過公戶打給某某個人賬戶,然后個人賬戶給對方單位退回這個款項
84785008
2020 07/28 15:17
那公戶打給個人這筆款咋寫分錄
鄒老師
2020 07/28 15:18
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
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