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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們付了一筆物業(yè)費(fèi)但是沒拿到發(fā)票,如何做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,先計(jì)入賬,發(fā)票拿到時(shí)放在后面即可。
2020 07/31 09:48
84785008
2020 07/31 09:49
分錄怎么寫
汪晨老師
2020 07/31 09:50
借 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸 銀行存款
84785008
2020 07/31 09:51
啊?哈哈,老師你是這樣處理的?。课沂窍雴柲欠N分開處理的,沒拿到票時(shí)入賬分錄,拿到票時(shí)的分錄
汪晨老師
2020 07/31 10:07
你好,沒必要,匯算清繳前取得,發(fā)票放進(jìn)去即可。如果硬要分開的分錄 :
借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
拿到發(fā)票 借 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
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