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公司之間借款,我要預提收取的利息,收錢后要開具增值稅專用發(fā)票,怎么做分錄

84784947| 提問時間:2020 07/31 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
利息按照實際發(fā)生做帳,借應收賬款貸,其他業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅,借銀行存款貸應收賬款
2020 07/31 10:35
84784947
2020 07/31 10:39
是不是不能預提?
玲老師
2020 07/31 10:44
您好,不能預提按照實際
84784947
2020 07/31 10:45
好的,謝謝老師
玲老師
2020 07/31 10:46
您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價
84784947
2020 07/31 10:48
老師,領導要求預提應該怎么做分錄
玲老師
2020 07/31 10:51
您好, 您是收利息的那一方,您按月確認收入就對了
84784947
2020 07/31 10:52
關鍵是別人公司還沒給錢,領導要先預提,而且這個利息還不知道什么時候能收回
玲老師
2020 07/31 11:10
您好,沒給錢記入應收賬款,因為利息是您的收入,您沒有收到錢時的分錄是,借應收賬款貸,其他業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅,
玲老師
2020 07/31 11:10
如果收不回來,可以計提壞賬
84784947
2020 07/31 11:13
那我這樣做是不是就要交稅了呀
玲老師
2020 07/31 11:14
您好,是的,您需要繳納增值稅附加稅的,
84784947
2020 07/31 11:14
好的,謝謝老師,很滿意您的解答
玲老師
2020 07/31 11:16
您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價
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