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老師,招待費拿到專票,進項稅額需要轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做?

84784966| 提問時間:2020 08/03 11:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,收到專用發(fā)票時借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等進項轉(zhuǎn)出時,借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出,
2020 08/03 11:15
84784966
2020 08/03 11:16
那進項稅額有余額在借方不用管嗎?
玲老師
2020 08/03 11:18
您好,,期末把進項這個科目結轉(zhuǎn)到應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目
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