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6月份向廠家調(diào)貨19600發(fā)給客戶,7月份客戶退貨,貨物直接退廠家,我做的分錄是貸應(yīng)收20000借主營20000,退客戶款的時候我做了借應(yīng)收20000,貸銀存20000,這樣做對嗎,還差哪一個分錄
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向廠家調(diào)貨的分錄您寫了么
2020 08/05 09:29
84784980
2020 08/05 09:33
借庫存商品,貸銀存
bamboo老師
2020 08/05 09:34
那還要寫貨物退給廠家的分錄
84784980
2020 08/05 09:35
剛開始是借庫存,貸應(yīng)付,后面付款了就是借應(yīng)付,貸銀存,現(xiàn)在我們還欠他其他貨款9萬多
84784980
2020 08/05 09:36
具體怎么寫呢
84784980
2020 08/05 09:36
退貨的錢廠家還沒退我們,我們現(xiàn)在欠他9萬多
bamboo老師
2020 08/05 09:36
借:庫存商品 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784980
2020 08/05 09:37
那有關(guān)主營業(yè)務(wù)成本那些不用寫嗎
bamboo老師
2020 08/05 09:38
主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)也要紅沖
84784980
2020 08/05 09:38
是6月份發(fā)的貨7月份退貨的,6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784980
2020 08/05 09:39
你就告訴我剩下的分錄怎么寫就好了
bamboo老師
2020 08/05 09:39
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
84784980
2020 08/05 09:45
是不是還差上面兩個分錄,我進銷存里面是不是也要把對應(yīng)退貨的這一部分減掉
84784980
2020 08/05 09:46
如果綜合起來分錄是怎樣寫,不想用幾張憑證
bamboo老師
2020 08/05 09:47
是的 還差上面兩個分錄 進銷存里面可以不動 因為客戶退給您 您退給了廠家 總的數(shù)量不變
84784980
2020 08/05 10:03
六月份的進銷存里面我調(diào)貨的也錄了進去,只是平進平出,如果這樣的話,金蝶里面的成本跟進銷存里面最后的成本會不一致
bamboo老師
2020 08/05 10:08
那您金蝶里面也對應(yīng)做客戶退貨 您退貨給廠家
84784980
2020 08/05 10:13
如果是綜合起來,這個分錄應(yīng)該怎么寫,做幾步寫,用幾張憑證
84784980
2020 08/05 10:14
意思是就算是調(diào)貨的,金蝶和進銷存里面都做退貨處理把成本轉(zhuǎn)出來
bamboo老師
2020 08/05 10:15
借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:庫存商品 借方紅字
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款
84784980
2020 08/05 10:15
調(diào)貨的進銷存都是平進平出,但是和金蝶的數(shù)據(jù)又要保持一致
bamboo老師
2020 08/05 10:16
那您金蝶對應(yīng)也要做進出
84784980
2020 08/05 12:31
貨是6月份調(diào)的,一般調(diào)貨的都是不經(jīng)過倉庫直接到客戶那里,7月份又退到廠家,那進銷存里面是不是要做一個負數(shù)進去
bamboo老師
2020 08/05 12:32
做個負數(shù)出庫 然后再退貨給廠家
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