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我們之前沒有繳納過增值稅,一直有留抵,現(xiàn)在這月需要繳納增值稅了,用不用提前計提增值稅?

84784999| 提問時間:2020 08/20 13:25
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,需要計提增值稅的
2020 08/20 13:26
84784999
2020 08/20 13:28
具體的分錄是什么?我上月沒有計提的話這月補提可以嗎?
宸宸老師
2020 08/20 13:29
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784999
2020 08/20 13:30
沒有理解這個分錄
宸宸老師
2020 08/20 13:32
您好,就是把三級明細結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還有一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 【貸方表示要繳納的稅款】 之前留底的時候也需要做這2筆分錄,留底的話 應(yīng)交稅費-未交增值稅 是借方余額
84784999
2020 08/20 13:39
我們只有這些科目,是不是還需要增加科目呢?我上月底沒有計提增值稅,這月直接交的,現(xiàn)在不知道該怎么做賬了
宸宸老師
2020 08/20 13:40
您好,需要增加應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個科目的
84784999
2020 08/20 14:51
老師您給舉個例子吧,比如: 1、借:原材料 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13 貸:銀行存款 113 2、借:銀行存款 226 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26 月底的時候應(yīng)交稅費科目余額=-13需要交增值稅 計提分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 26 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13 下月交的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13 貸:銀行存款 13 是這樣嗎老師?
宸宸老師
2020 08/20 15:12
您好,是的,但是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 13
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