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財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入利息費(fèi)用的關(guān)系是怎么樣的呢?這樣做抵消對嗎

84785031| 提問時(shí)間:2020 08/26 14:02
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,是的,利潤表上可以直接對底的。
2020 08/26 14:03
84785031
2020 08/26 14:03
那這樣對財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響是什么呢
耿老師
2020 08/26 14:04
你好,減少了你的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785031
2020 08/26 14:05
可是我財(cái)務(wù)費(fèi)用沒減少啊,公式要怎么連呢
耿老師
2020 08/26 14:11
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用總額沒有減少嗎?
84785031
2020 08/26 14:15
沒有減少
耿老師
2020 08/26 14:16
用的財(cái)務(wù)軟件還是手工賬財(cái)務(wù)費(fèi)用,你做的是借方的負(fù)數(shù)嗎?把你的科目余額表發(fā)我看一下。
84785031
2020 08/26 14:23
eas這樣的,財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的
耿老師
2020 08/26 14:48
你好,利息收入是做借方的負(fù)數(shù)不能做貸方。
84785031
2020 08/26 14:50
財(cái)務(wù)系統(tǒng)是這樣做的 表里怎么做啊
耿老師
2020 08/26 14:51
財(cái)務(wù)系統(tǒng)里需要把憑證更改一下。做成借方的負(fù)數(shù)。
耿老師
2020 08/26 14:52
否則你的利潤表數(shù)據(jù)是不對的。
84785031
2020 08/26 14:53
正常的話 在報(bào)表項(xiàng)目上利息收入利息費(fèi)用這些明細(xì)怎么加加減減得出財(cái)務(wù)費(fèi)用
耿老師
2020 08/26 14:56
你好!實(shí)際報(bào)表里,這里只是填寫實(shí)際發(fā)生額與財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額沒有直接關(guān)系,因?yàn)槌死⒅膺€有手續(xù)費(fèi)等,利潤表財(cái)務(wù)費(fèi)用的取值是取得財(cái)務(wù)費(fèi)用一級科目余額。
84785031
2020 08/26 14:57
那合并報(bào)表,抵消之后怎么對財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有影響呢 我應(yīng)該怎么連公式啊
耿老師
2020 08/26 14:59
你好,你的財(cái)務(wù)利息收入和財(cái)務(wù)利息支出不影響。你抵消的也是看財(cái)務(wù)費(fèi)用一級科目
84785031
2020 08/26 15:00
意思是利息收入和利息費(fèi)用對抵就可以不用做其他的了?
耿老師
2020 08/26 15:01
你好!你的抵消分錄的話是做一級科目的。
84785031
2020 08/26 15:02
是 我要做財(cái)務(wù)費(fèi)用的抵消,現(xiàn)在利息收入有抵消數(shù),我怎么抵呢?
耿老師
2020 08/26 15:04
你好!把利息是對外的還是你合并報(bào)表的兩個(gè)單位之間的借款產(chǎn)生的?
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