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請問,當(dāng)月只有進項增值稅額,沒有銷項,月底進項稅額怎么做分錄
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 09/10 09:23
84785013
2020 09/10 09:26
老師月底需要做兩筆分錄么
bamboo老師
2020 09/10 09:28
是的 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話 就做兩筆分類
也可以不寫分類 等年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
84785013
2020 09/10 09:31
如果當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),下月有銷項,是不是銷項-進項差額繳納增值稅呢
84785013
2020 09/10 09:31
在怎么做分錄呢
84785013
2020 09/10 09:31
在怎么做分錄呢
bamboo老師
2020 09/10 09:35
是銷項-進項差額繳納增值稅
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