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甲公司向A公司出售a產(chǎn)品100件,每臺不含增值稅的售價為1060,貨款為106000元。稅率3%,增值稅為3180,產(chǎn)品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收到 會計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營業(yè)務(wù)收入 109180嗎

84784996| 提問時間:2020 09/17 17:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營業(yè)務(wù)收入 106000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3180
2020 09/17 17:40
84784996
2020 09/17 17:42
老師,你好,不是小規(guī)模納稅人的采購稅金計(jì)成本里面嗎,還要寫一個分錄出來嗎?
鄒老師
2020 09/17 17:48
你好,小規(guī)模納稅人的采購是按含稅做賬沒錯 但是這里是銷售,不是采購啊,銷售是需要做價稅分離處理的
84784996
2020 09/17 17:49
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 09/17 17:50
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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