問(wèn)題已解決

你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下以前年度固定資產(chǎn)計(jì)提多了,如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(行政事業(yè)單位)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 09/24 11:26
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 借累計(jì)折舊 貸累計(jì)盈余
2020 09/24 11:26
84785040
2020 09/24 11:28
如果用紅字沖累計(jì)折舊的貸方是不正確的對(duì)嗎?
紫藤老師
2020 09/24 11:28
用紅字沖累計(jì)折舊的貸方是不正確的
84785040
2020 09/24 11:32
那我固定資產(chǎn)折舊費(fèi)這個(gè)科目用不用管呢? 因?yàn)槲沂乾F(xiàn)在準(zhǔn)備調(diào)整,上半年的折舊費(fèi)用也計(jì)提多了一點(diǎn),以前年度也有一點(diǎn)
紫藤老師
2020 09/24 11:32
借累計(jì)折舊 貸累計(jì)盈余
84785040
2020 09/24 11:33
好的,謝謝老師
紫藤老師
2020 09/24 11:34
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦
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