問題已解決

老師:1、企業(yè)支付給境外某公司特許權(quán)使用費(fèi)人民幣100000元(含稅,由企業(yè)代扣代繳稅款)。2、企業(yè)購辦公用礦泉水取得增值稅專用發(fā)票注明稅稅額650元。問企業(yè)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

84785001| 提問時(shí)間:2020 09/26 08:44
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,企業(yè)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*6%+650=6650元。
2020 09/26 09:22
84785001
2020 09/26 09:24
老師代境外公司代扣代繳的增值稅也可以做為進(jìn)項(xiàng)稅扣除呀
王雁鳴老師
2020 09/26 09:25
同學(xué)你好,是的,代扣代繳的增值稅,可以抵扣的。
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