問(wèn)題已解決

暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)售收入,收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證、不抵扣怎么做賬呀?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/10 16:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020 10/10 16:33
84785041
2020 10/10 16:37
我這邊之前做的賬都計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”了,這樣可以嗎?
辜老師
2020 10/10 16:42
是的,這個(gè)是可以的
84785041
2020 10/10 16:46
好的,那我還是記之前的那個(gè)科目吧,就不改了
辜老師
2020 10/10 16:47
是的,這樣是可以的
84785041
2020 10/10 16:50
好的,謝謝老師。還要請(qǐng)問(wèn)下每月把賬都做好后,需要從系統(tǒng)里打印哪些報(bào)表出來(lái)呀?
辜老師
2020 10/10 16:51
打印資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表就可以的
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